Шановний відвідувач! Ви переглядаєте стару версію сайта. Запрошуємо вас ознайомитись з новою версією та оцінити ії. Be new!
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
12.03.2016 | 09:00

Как правильно указать в уточненке по НДС отчетный период

Как правильно указать в уточненке по НДС отчетный период

У ГФСУ спросили, какой отчетный период указывается в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" и в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" в уточняющем расчете по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок и приложениях к нему, в том числе плательщиками, избравшими квартальный отчетный (налоговый) период.

Налоговики ответили, что в уточняющем расчете и приложениях к нему указывается:

  • в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" - отчетный (налоговый) период, в котором подается уточняющий расчет;

  • в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" - период, за который исправляются обнаруженные ошибки.

С таким разъяснением налоговиков можно ознакомиться в системах ЛИГА:ЗАКОН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
16.01.2018
34
15.01.2018
19
12.01.2018
34
08.01 - 12.01
Опрос