Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Бухсайт
Loading
Лигазакон
12.03.2016 | 09:00

Как правильно указать в уточненке по НДС отчетный период

Как правильно указать в уточненке по НДС отчетный период

У ГФСУ спросили, какой отчетный период указывается в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" и в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" в уточняющем расчете по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок и приложениях к нему, в том числе плательщиками, избравшими квартальный отчетный (налоговый) период.

Налоговики ответили, что в уточняющем расчете и приложениях к нему указывается:

  • в строке 02 "Отчетный (налоговый) период" - отчетный (налоговый) период, в котором подается уточняющий расчет;

  • в строке 03 "Отчетный (налоговый) период, который уточняется" - период, за который исправляются обнаруженные ошибки.

С таким разъяснением налоговиков можно ознакомиться в системах ЛИГА:ЗАКОН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев 0

Опубликовать
Осталось 500 символов
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Введите число, изображенное на картинке: *

обновить число
 
На повестку дня
Новые поступления
19.08.2017
14
18.08.2017
23
17.08.2017
7
14.08 - 19.08
Опрос